Allez dans le module export données. Choisissez d'exporter un fichier RAN, définissez les dates de l'exercice. Le fichier de sortie .txt. Validez et le logiciel va vous fournir un fichier d'à nouveaux dont la date est le jour suivant l'exercice que vous avez choisi.
Que fait le système ?
En fait il va calculer la balance de l'année pour chaque compte comptable. Ce fichier est alors à importer (vérifiez le en l'ouvrant avec un éditeur texte), dans le module d'importation OD. Il vous suffit alors de regarder à la bonne date ce qu'il a importé.
Vous avez alors fait le lien entre le bilan n et le bilan n+1
Il est évident que cette manipulation est à effectuer en dernier, après avoir fait son bilan... Si vous effectuez des écritures par la suite, les à nouveaux sont alors caducs...
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Dès la récupération bancaire effectuée, le collaborateur du cabinet peut commencer l'affectation des écritures dans le bon compte comptable
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